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          財務公開

          山西影視(集團)有限責任公司 2017年部門決算信息公開

          2018-08-27 14:50

          山西影視(集團)有限責任公司2017年部門決算信息公開.XLS

          山西影視(集團)有限責任公司2017年部門決算信息公開.PDF
          第一部分  概況
          一、本部門職責
          山西影視(集團)有限責任公司成立于2011年4月,是省屬國有骨干文化企業。主要從事電影生產;電視劇拍攝、制作、發行;影視期刊《影視圈》的出版、發行;電子音像制品出版、發行;廣告代理、制作和發布、經營;大型文藝晚會組織、承辦;演藝經紀代理;影視藝術培訓等業務。
          二、機構設置情況
          山西影視(集團)有限責任公司內設7個部室,旗下擁有山西電影制片廠(有限公司)、山西省電影公司、山西廣電音像出版有限責任公司、山西廣電影視藝術傳媒有限公司、山西影視集團影視基地發展有限責任公司5個全資子公司和1個影視期刊《影視圈》。
          山西影視(集團)有限責任公司預算單位是集團公司、山西電影制片廠(有限公司)、山西省電影公司。
          第二部分  2017年度部門決算報表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          九、 部門決算公開相關信息統計表
          第三部分  2017年度部門決算情況說明
          一、收入決算情況說明
              本年收入合計1614.43萬元,其中:財政撥款收入1614.43萬元,占比100%。
          二、支出決算情況說明
              本年支出合計804.43萬元,其中:基本支出674.43萬元,占比83.84%;項目支出130萬元,占比16.16%。
          三、支出決算具體情況
          文化體育與傳媒支出645.23萬元,完成預算的100%,用于山西電影制片廠(有限公司)及山西省電影公司離退休人員經費,以及宣傳文化產業發展專項支出。較2016年決算1872.2減少1226.97萬元,下降65.54%,主要原因是重點項目專項資金減少。
          社會保障和就業支出124.2萬元,完成預算的100%,用于內退人員的社保補貼。較2016年決算178.37萬元減少54.17萬元,下降30.37%,主要原因是部分內退人員退休。
          醫療衛生與計劃生育支出35萬元,完成預算的100%,用于山西電影制片廠(有限公司)及山西省電影公司離休人員醫療費。較2016年決算42.32萬元減少7.32萬元,下降17.30%,主要原因是部分離休人員辭世。
          四、關于“三公”經費支出決算情況說明
          2017年度,“三公”經費財政撥款支出決算為零,年初預算與上年決算數均為零。
          “三公”經費支出總額及分項數額較年初預算、上年決算無變化,因公出國(境)費、公務用車購置費、公務用車運行費、公務接待費與年初預算數、上年支出數一致,均為零。“三公”經費支出相關的因公出國(境)團組數及人次數、公務用車購置數及保有量、公務用車購置費及運行維護費、國內公務接待的批次及人次、國(境)外公務接待批次及人次均為零。
          五、關于機關運行經費支出說明
          2017年本部門機關運行經費支出為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          、關于國有資產占有情況說明
          截止2017年12月31日,本部門無一般公共預算財政撥款的車輛;以及單位價值50萬元以上的通用設備,單位價值100萬元以上的專用設備。較年初預算數、上年支出數無變化。
          七、政府采購情況
          2017年度,政府采購預算總額為零,其中政府采購貨物預算、工程預算、服務預算均為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          八、其他需要說明的情況
          2017年度,本部門無實行績效目標管理的項目,涉及一般公共預算當年撥款為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          2017年度,本部門未承擔政府購買服務指導性目錄項目。較年初預算數、上年支出數無變化。
          2017年度,本部門政府性基金預算財政撥款收入支出為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          第四部分  名詞解釋
          (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出
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